Faktúra č. 0000000071

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000071
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kanovská
  • Dátum doručenia: 21.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 282,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026092
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026092 letenka ŠT, Kanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 282,85 € 14.01.2016 15.01.2016 29.04.2016 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť