Faktúra č. 0000002569

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002569
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-42 osôb
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 17 748,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024167
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024167 42 ks leteniek Viedeň - Moskva - Viedeň, autobusová doprava Bratislava -Schwechat - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 17 748,00 € 09.10.2014 09.10.2014 09.10.2014 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť