Faktúra č. 0000002544

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002544
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 587,48 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041752
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041752 Objednávka letenky VIE-FRA-STRA-FRA-VIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 587,48 € 23.10.2019 23.10.2019 23.10.2019 Ing. Miloš Tomáš generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť