Faktúra č. 0000002483

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002483
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 583,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041952
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041952 objednávka letenky VIE-HEL-VIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 583,08 € 28.11.2019 28.11.2019 28.11.2019 Miloš Tomáš generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť