Faktúra č. 0000002482

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002482
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 561,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041951
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041951 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 561,41 € 28.11.2019 11.12.2019 28.11.2019 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť