Faktúra č. 0000002322

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002322
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 114,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041871
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041871 obj. leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 1 114,82 € 12.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť