Faktúra č. 0000002324

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002324
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 493,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041876
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041876 Objednávame si u Vás letenku pre p. Varsika na trase VIE-HEL a späť vdátume 27-29.11.2019.Prosíme o vystavenie potvrdeni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 493,30 € 19.11.2019 27.11.2019 25.11.2019 JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. ministerka Objednávka
Tlačiť