Faktúra č. 0000002318

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002318
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 511,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041810
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041810 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 511,20 € 30.10.2019 30.10.2019 19.12.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. generálnyriaditeľ Objednávka
Tlačiť