Faktúra č. 0000002314

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002314
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 528,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041750
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041750 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,85 € 23.10.2019 28.10.2019 23.10.2019 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť