Faktúra č. 0000002287

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002287
  • Popis fakturovaného plnenia: servis DG-Stromová
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 453,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041900
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041900 Servis DG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR, s. r. o. 46103295 1 453,20 € 05.11.2019 06.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť