Faktúra č. 0000001039

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001039
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 08.07.2020
  • Celková hodnota s DPH: 427,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042714
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042714 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 427,68 € 22.06.2020 27.07.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť