0000030868 |
stream a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030865 |
zahraničná expertka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katalin Molnar Stadler |
|
|
500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030864 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TIMAN s.r.o. |
36005801 |
|
477,60 € |
26.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030861 |
preplatenie poukážok na v |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
180,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030862 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
100,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030860 |
VICTORIA REGIA 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030855 |
GDPR 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030849 |
nájom DP KE 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030856 |
vecné ceny MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 508,30 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030850 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030848 |
oneskorené podanie prehľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
30,00 € |
22.10.2021 |
|
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030854 |
mplementácia GDPR 6/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030851 |
kontrola hasiacich prístr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sergij Kartašev |
35441593 |
|
41,70 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030852 |
Duál - nájom NR CO 09/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030858 |
kopírky 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 157,44 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030853 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030859 |
nájom 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030857 |
CP 36 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
5,10 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030841 |
online monitoring 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030847 |
ZPC 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
13,00 € |
20.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030843 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
37,94 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030842 |
pevná linka 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,71 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
130,26 € |
20.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030844 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,95 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |