Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030868 stream a posprodukcia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondejka - Betoon production 51886782 1 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030865 zahraničná expertka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Katalin Molnar Stadler 500,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 21.11.2021 Faktúra
0000030863 SOŠ Polygrafická 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 3 430,80 € 26.10.2021 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030864 online školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TIMAN s.r.o. 36005801 477,60 € 26.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030861 preplatenie poukážok na v Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 180,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030862 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 100,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030860 VICTORIA REGIA 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská asociácia kvetinárov a florist 42297095 2 500,00 € 25.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030855 GDPR 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030849 nájom DP KE 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 46520104 846,00 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030856 vecné ceny MVFC 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 508,30 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030850 zákl. monitorovací poplat Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 307,69 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030848 oneskorené podanie prehľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daňový úrad 42499500 30,00 € 22.10.2021 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030854 mplementácia GDPR 6/12 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 700,80 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030851 kontrola hasiacich prístr Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sergij Kartašev 35441593 41,70 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030852 Duál - nájom NR CO 09/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 47342242 1 817,40 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030858 kopírky 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 1 157,44 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030853 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 22.10.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030859 nájom 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030857 CP 36 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 5,10 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030841 online monitoring 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NEWTON Media, spol. s.r.o. 44253320 120,00 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030847 ZPC 29 Široká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Široká Jana PhDr. 13,00 € 20.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030843 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 37,94 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030842 pevná linka 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,71 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030845 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 130,26 € 20.10.2021 22.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030844 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 14,95 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »