0000031004 |
prepojenie databázy Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Syntelia s.r.o. |
55110037 |
|
9 800,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030992 |
ZPC 89/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
15,88 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000031004 |
prepojenie databázy Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Syntelia s.r.o. |
55110037 |
|
9 800,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030994 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030992 |
ZPC 89/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
15,88 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030991 |
ZPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
112,99 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030987 |
TPC 318/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,82 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030988 |
TPC 282/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,20 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030985 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
480,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030985 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
480,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |