0000700031 |
Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,60 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700295 |
CK časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
3 000,00 € |
17.10.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700224 |
OK stolný tenis žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,01 € |
17.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700223 |
OK stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,61 € |
14.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700209 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
10.10.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700207 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
178,42 € |
06.10.2022 |
|
13.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700208 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,50 € |
05.10.2022 |
|
04.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700206 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700203 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,10 € |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700204 |
Stravné Október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 945,35 € |
30.09.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700205 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2022 |
|
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700030 |
Stravné október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,65 € |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700029 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,10 € |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700210 |
Dobropis PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2,48 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700200 |
Poštovné - August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
671,20 € |
09.09.2022 |
|
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700193 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 151,41 € |
06.09.2022 |
|
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700196 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |