0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700285 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700314 |
OK tech. olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
460,00 € |
05.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700293 |
Poézia a proza |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
1 600,00 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700287 |
OK 3x3 streetbasket |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
918,25 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700286 |
OK basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
240,20 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
143,62 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700268 |
OK Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
492,06 € |
02.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700040 |
Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700041 |
Nákup letných pneumatík pre tri SMV RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700233 |
Stravné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 970,10 € |
01.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700288 |
OK 3x3 streetbasket |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
418,25 € |
01.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
Stravné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 009,90 € |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700305 |
OK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
1 158,84 € |
30.11.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700267 |
MO v basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
375,57 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700259 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
245,47 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700253 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola |
36082058 |
|
2 699,80 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700266 |
MO v basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
351,04 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |