0000700046 |
Nákup hygienických potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 512,08 € |
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700296 |
Spotrebný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700045 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700302 |
OK florbal chlapcov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
175,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700300 |
Volejbal MIX SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
409,60 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700301 |
OK stolný tenis ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
397,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700290 |
Servis škoda fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,12 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700289 |
Zimná kvapalina |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700291 |
Servis škoda superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
130,68 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700275 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
12.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700284 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
Výmena klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
10.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700044 |
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby RUŠS TT. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
8 893,50 € |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700264 |
Nákup elektroniky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700281 |
OK super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
418,25 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700276 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
81,28 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700280 |
OK Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
418,25 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700043 |
Nákup LCD projektora Epson EB-FH06, vysokotlakového čistača K 3 PowerControl Car *EU, Skartovačky Fellowes Lyra 3v1, pri |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 204,70 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700260 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,07 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700263 |
KK chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 230,42 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |