Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400088 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 696,81 € 13.03.2024 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400075 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Móra Jókaiho s vjm 36105881 319,90 € 29.02.2024 04.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400087 Poštové služby febr.2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 410,00 € 11.03.2024 14.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400004 Poštové služby-dec.2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 101,70 € 15.01.2024 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400035 Poštové služby-jan.2024 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 368,80 € 09.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400100 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s VJM 37861204 395,45 € 21.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400089 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola A. Majthényiho s VJM 37860836 391,15 € 13.03.2024 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400084 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Gymnázium Hansa Selyeho s vjm 00399965 239,88 € 06.03.2024 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400106 Poznaj slovenskú reč Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM 37861409 404,05 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400025 Práce a dodávky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 228,00 € 06.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400005 Prihlás. vozidla do evid. Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 50,00 € 17.01.2024 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400065 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37863991 511,89 € 26.02.2024 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400072 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Dom Matice slovenskej v Nitre 34074287 431,54 € 28.02.2024 04.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400091 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860763 614,24 € 13.03.2024 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400094 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ZŠ Jána Ámosa Komenského 37861212 357,71 € 15.03.2024 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400083 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37865056 615,05 € 06.03.2024 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400092 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola Ľudovíta Štúra 37863622 565,63 € 14.03.2024 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400085 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Spojená katolícka škola 17055351 1 407,30 € 07.03.2024 13.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400078 Super Fllorbal Pohár Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860992 809,47 € 04.03.2024 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400043 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Stredná odborná škola drevárska 00891860 338,47 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400002 Vianočný večierok Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 MILA DEVA s.r.o. 53181948 788,40 € 08.01.2024 10.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400082 Výkon zodpod. osoby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. 54146054 52,80 € 06.03.2024 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400001 Výkon zodpovednej osoby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. 54146054 52,80 € 08.01.2024 11.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400021 Výkon zodpovednej osoby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. 54146054 52,80 € 05.02.2024 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000400114 Z refundácií Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 659,69 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000400059 Zálohové platby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 22.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4