Faktúra č. 0000400337
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 00161365
- Adresa: Slančíkovej 2, 950 00 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400337
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal - NR
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 154,17 €
- Identifikácia zmluvy: 178
- Identifikácia objednávky: 0000400316
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000400343 | MTZ - predmetové olymp. | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Tristanpress, spol. s r.o. | 34108483 | 1 800,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000400343 | MTZ - predmetové olymp. | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Tristanpress, spol. s r.o. | 34108483 | 1 800,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
0000400316 | krajské kolo Super Florbal POHÁR žiakov a žiačok SŠ v Nitrianskom krajiv školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 00161365 | 2 163,38 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |