Faktúra č. 0000400312

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400312
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyhodnotenie olympiád
  • Dátum doručenia: 11.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 396,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 082024
  • Identifikácia objednávky: 0000401043
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400341 Super Florbal - TO Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 753,14 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000400341 Super Florbal - TO Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 753,14 € 09.12.2022 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
0000401043 Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády a Pytagoriádyzákladných škôl a OG v okrese Topoľčany v školskom roku Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860721 398,09 € 24.05.2024 07.06.2024 07.06.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť