Faktúra č. 0000400101

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400101
  • Popis fakturovaného plnenia: SUPPER Florbal
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 244,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400088
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400136 bedminton Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ polytechnická 00159093 216,49 € 12.05.2022 24.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400088 Super Florbal POHÁR starších žiakov a žiačok ZŠ v okrese Topoľčany v šk.r. 2021/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 309,65 € 11.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400088 Super Florbal POHÁR starších žiakov a žiačok ZŠ v okrese Topoľčany v šk.r. 2021/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 309,65 € 11.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400088 Super Florbal POHÁR starších žiakov a žiačok ZŠ v okrese Topoľčany v šk.r. 2021/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola s materskou školou 37860712 309,65 € 11.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť