Faktúra č. 0000400014

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400014
  • Popis fakturovaného plnenia: dohoda o fin. urovnaní
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 598,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400055
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400067 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860763 310,43 € 05.05.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000400055 záloha platieb za vodu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 598,66 € 30.03.2022 25.03.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400055 záloha platieb za vodu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 598,66 € 30.03.2022 25.03.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400055 záloha platieb za vodu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 598,66 € 30.03.2022 25.03.2022 13.05.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť