0000400937 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 659,69 € |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400848 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401065 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400395 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
17050308 |
|
1 287,88 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400367 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00891550 |
|
1 069,91 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400408 |
Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
869,76 € |
10.12.2024 |
|
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400329 |
Zálohové platby- doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
19.09.2024 |
|
26.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401072 |
Zálohové platby za rok 2024 - doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
19.09.2024 |
26.09.2023 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400059 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400319 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
|
13.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400362 |
záloha za pobyt AŠKOS |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
229,60 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401102 |
Záloha za pobyt - AŠKOS |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
229,60 € |
27.11.2024 |
22.11.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400114 |
Z refundácií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 659,69 € |
26.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401160 |
vyúčtovanie MTZ olypiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
374,53 € |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401073 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Vladimír Sýkora MICROPRINT |
11727837 |
|
128,00 € |
30.09.2024 |
25.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400332 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Vladimír Sýkora MICROPRINT |
11727837 |
|
128,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401054 |
Výroba diplomov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
32,48 € |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400287 |
Výroba diplomov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
32,48 € |
10.06.2024 |
|
12.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401143 |
Výroba diplomov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400406 |
výroba diplomov |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2024 |
|
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |