0000401075 |
PZP - škoda KAMIQ AA220BR (PZP a HP)PZP - škoda KAMIQ AA974BR (PZP a HP) |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 941,59 € |
04.10.2024 |
13.10.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400334 |
Poistné za autá - Kamiq |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 941,59 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401101 |
PZP - VOLKSWAGEN PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
127,02 € |
27.11.2024 |
22.11.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400361 |
PZP VOLKSWAGEN PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
127,02 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400114 |
Z refundácií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 659,69 € |
26.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400937 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 659,69 € |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400059 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400848 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401072 |
Zálohové platby za rok 2024 - doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
19.09.2024 |
26.09.2023 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401065 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400319 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
|
13.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400329 |
Zálohové platby- doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
19.09.2024 |
|
26.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401056 |
Pracovná porada |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
126,60 € |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400299 |
Pracovná porada |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
126,60 € |
14.06.2024 |
|
19.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401093 |
OK v Stolnom tenise okres ZM |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ polytechnická |
00159093 |
|
771,02 € |
21.11.2024 |
12.11.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400353 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ polytechnická |
00159093 |
|
771,02 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400978 |
Okresné kolo Volejbal stredných škôl - mix v okrese Topoľčany vškolskom roku 2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00159841 |
|
535,80 € |
10.04.2024 |
25.04.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400213 |
Volejbal SŠ - mix |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00159841 |
|
503,27 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400076 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
449,32 € |
29.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400877 |
Okresné kolo súťaže Basketbal žiačok stredných škôl v okrese Komárno vškolskom roku 2023/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
496,12 € |
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |