0000400751 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
01.01.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400827 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,80 € |
09.02.2024 |
01.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401037 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,96 € |
20.05.2024 |
01.05.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400961 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,55 € |
05.04.2024 |
01.04.2024 |
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400137 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,55 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400247 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,96 € |
20.05.2024 |
|
23.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401052 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,46 € |
07.06.2024 |
01.06.2024 |
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401059 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,54 € |
08.07.2024 |
01.07.2024 |
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400309 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,54 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400285 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,46 € |
07.06.2024 |
|
12.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401069 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,48 € |
09.09.2024 |
01.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401063 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
579,02 € |
07.08.2024 |
01.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401076 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,37 € |
04.10.2024 |
01.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400324 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,48 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400317 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
579,02 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000401142 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,75 € |
09.12.2024 |
01.12.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000401088 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,27 € |
11.11.2024 |
01.11.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400347 |
internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,27 € |
11.11.2024 |
|
14.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400276 |
IUVENTUS CANTI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZUŠ Imricha Godina |
31827284 |
|
11 850,00 € |
30.05.2024 |
|
05.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400006 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
16,32 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |