Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000400318 Poštové služby-sept.2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 155,20 € 16.10.2023 19.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400673 Poštové služby - september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Slovenská pošta a.s. 36631124 155,20 € 16.10.2023 30.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400317 Poistné škoda KAMIQ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 996,59 € 13.10.2023 16.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400672 PZP - škoda KAMIQ (PZP a HP) Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 996,59 € 13.10.2023 12.10.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400313 kúpa automobilu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 27 792,00 € 11.10.2023 11.10.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400313 kúpa automobilu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 27 792,00 € 11.10.2023 11.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400316 kúpa automobilu Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 27 792,00 € 11.10.2023 12.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400671 Kúpa automobilu Škoda KAMIQ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 IMPA Nitra s.r.o. 55375278 27 792,00 € 11.10.2023 10.10.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400309 Zálohové platby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 700,00 € 10.10.2023 10.10.2023 05.01.2024 Faktúra
0000400311 Zálohové platby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 700,00 € 10.10.2023 11.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400309 Zálohové platby Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 700,00 € 10.10.2023 10.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400670 Zálohové platby za rok 2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 700,00 € 10.10.2023 26.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400307 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.10.2023 12.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400308 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 06.10.2023 12.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400668 Mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 06.10.2023 31.08.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400669 Internet a pevné linky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 554,81 € 06.10.2023 01.08.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400305 Dochádzkový systém Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 153,60 € 04.10.2023 09.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400306 Práce a dodávky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 682,80 € 04.10.2023 09.10.2023 15.11.2023 Faktúra
0000400667 Práce a dodávky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 682,80 € 04.10.2023 14.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
0000400666 Nastavenie dochádzky Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470 153,60 € 04.10.2023 18.09.2023 15.11.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »