0000400347 |
Poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 195,25 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400341 |
MTZ - olympiáda v AJ a v NJ v školskom roku 2022/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Nové Zámky |
00160288 |
|
350,00 € |
12.12.2022 |
15.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400342 |
poštovné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 195,25 € |
12.12.2022 |
30.11.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
0000400341 |
Super Florbal - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860712 |
|
753,14 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400341 |
Super Florbal - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860712 |
|
753,14 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400343 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400343 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Tristanpress, spol. s r.o. |
34108483 |
|
1 800,00 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400337 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
2 154,17 € |
09.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400337 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
2 154,17 € |
09.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400340 |
Bedminton - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
748,59 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400340 |
Bedminton - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
748,59 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400336 |
Stolný tenis- kraj NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená katolícka škola |
17055351 |
|
1 166,40 € |
09.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400339 |
Nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
1 985,20 € |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400339 |
Nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
1 985,20 € |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400331 |
Streetbasket - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
805,76 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400331 |
Streetbasket - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
805,76 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400333 |
Florbal- LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
412,86 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400335 |
Krajské kolo predmet. ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
1 700,00 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400334 |
Biologická olympiáda - MT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
498,06 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400340 |
Kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
1 985,20 € |
08.12.2022 |
05.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |