Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300197 oprava a údržba auta KE11 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 1 453,00 € 02.10.2023 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000300044 Oprava a údržba auta KE118OA Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 1 453,00 € 02.10.2023 02.10.2023 23.10.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300037 Oprava a údržba auta KE118OA Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 830,00 € 06.07.2023 06.07.2023 24.07.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300030 Oprava a udžiavanie auta Octavia KE920NZ Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 319,00 € 12.05.2023 12.05.2023 24.07.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300167 oprava auta KE118OA Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 830,00 € 07.07.2023 13.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300167 oprava auta KE118OA Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 830,00 € 07.07.2023 13.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300075 oprava auta Octavia KE920 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 319,00 € 15.05.2023 19.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300075 oprava auta Octavia KE920 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 319,00 € 15.05.2023 19.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300008 penumatiky do auta Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. 51486580 154,00 € 30.01.2023 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300001 zostava kancelárského náb Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 B2B partner s.r.o. 44413467 4 766,78 € 19.12.2023 15.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300241 kancelársky nábytok - skr Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 B2B partner s.r.o. 44413467 4 675,32 € 07.12.2023 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0000300241 kancelársky nábytok - skr Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 B2B partner s.r.o. 44413467 4 675,32 € 07.12.2023 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0000300052 Objednávka kancelárskeho nábytku pre RÚŠS v Košiciach Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 B2B partner s.r.o. 44413467 4 675,32 € 30.11.2023 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300026 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 CANIS SAFETY a.s. 47998156 132,52 € 19.04.2023 06.04.2023 24.07.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300045 pracovné odevy, obuv a pr Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 CANIS SAFETY a.s. 47998156 132,52 € 06.04.2023 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0000300161 súťaže z.č. 71/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cebtrum voľného času 00188000 2 800,00 € 30.06.2023 12.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300160 súťaže z.č. 28/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cebtrum voľného času 00188000 4 000,00 € 15.06.2023 11.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300160 súťaže z.č. 28/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cebtrum voľného času 00188000 4 000,00 € 15.06.2023 11.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300161 súťaže z.č. 71/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cebtrum voľného času 00188000 2 800,00 € 30.06.2023 12.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000300142 súťaže z.č. 66/S/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Cebtrum voľného času 00188000 3 500,00 € 16.06.2023 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »