0000300129 |
pevná linka 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,05 € |
07.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300133 |
súťaž z.č. 10/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544139 |
|
350,00 € |
28.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300128 |
PHM 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,09 € |
06.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300130 |
vodné,stočné,odpad 28.11. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
289,90 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300142 |
odborný seminár z 28.05.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300131 |
el.,tepelná energia,vodné |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 365,72 € |
13.05.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300136 |
súťaž z.č. 59/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35542250 |
|
560,60 € |
09.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300138 |
čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Šuchterová s.r.o. |
36601845 |
|
48,45 € |
30.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300139 |
pracovné odevy |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
66,66 € |
30.05.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300135 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
128,40 € |
09.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300134 |
súťaž z.č. 110/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Spojená škola |
31309658 |
|
1 000,00 € |
15.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300140 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
850,07 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300132 |
oprava elektroinštalácie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 621,93 € |
22.04.2024 |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300137 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
383,15 € |
14.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300141 |
suchý vysávač Karcher |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
358,81 € |
04.06.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300143 |
súťaž z.č. 75/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
00160971 |
|
2 000,00 € |
16.05.2024 |
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300144 |
súťaž z.č. 68/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu |
35545780 |
|
163,96 € |
16.05.2024 |
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300148 |
Poštové služby za apríl 2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
152,00 € |
14.05.2024 |
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300158 |
súťaž z.č. 62/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080738 |
|
450,00 € |
23.05.2024 |
|
24.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000300149 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 636,08 € |
05.06.2024 |
|
21.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |