Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100003 poistenie auta Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 159,60 € 31.01.2022 04.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100004 poistenie auta Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 175,92 € 31.01.2022 04.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100294 lekárnička Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 B2B partner s.r.o. 44413467 45,60 € 19.07.2022 21.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100294 lekárnička Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 B2B partner s.r.o. 44413467 45,60 € 19.07.2022 21.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100009 školenie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 BOZPO,s.r.o. 36332151 96,00 € 15.02.2022 17.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0000100353 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 21.09.2022 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100353 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 21.09.2022 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100303 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 713,80 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100303 vodné, stočné Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 713,80 € 01.08.2022 03.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100313 služby voda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100313 služby voda Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 161,52 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100354 vratky súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 2 003,10 € 16.08.2022 16.08.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100355 vratky súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 1 501,26 € 16.08.2022 16.08.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100355 vratky súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 1 501,26 € 16.08.2022 16.08.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100354 vratky súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 2 003,10 € 16.08.2022 16.08.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100142 McDonalds Cup Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 3 820,00 € 04.04.2022 06.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100140 futbal Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavský futbalový zväz 30809959 5 800,00 € 04.04.2022 06.04.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100345 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100359 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100344 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100358 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100359 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100345 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100358 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 03.10.2022 06.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100344 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100310 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 220,85 € 12.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100310 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 220,85 € 12.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100311 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 28,90 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100311 služby energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 28,90 € 15.08.2022 17.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100275 súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum voľného času 31810209 150,00 € 01.06.2022 01.06.2022 31.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »