Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200172 Zmluva č. 95/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 8,45 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200281 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,40 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200212 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 11,88 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200049 PC myš Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Alza.sk s.r.o. 36562939 14,42 € 22.02.2023 22.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000200263 Zmluva č. 98/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 17,40 € 19.06.2023 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 20,70 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 23,00 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,87 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200209 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 25,80 € 19.05.2023 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200285 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 26,84 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200007 skolenie-Ročne zuct.dane Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 17.01.2023 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0000200345 školenie-Novela zák.54/19 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 06.11.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200016 čipová karta MONET Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 09.02.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000200404 ***monet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200372 Zmuva č. 157/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 34,55 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 35,65 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200294 bezpečn.technik 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200293 zdrav.služba 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200304 bezpečn.technik 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 31.07.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200305 zdrav.služba 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 01.08.2023 08.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200316 zdrav.služba 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 04.09.2023 08.09.2023 12.09.2023 Faktúra
0000200317 bezpečn.technik 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 04.09.2023 08.09.2023 12.09.2023 Faktúra
0000200325 bezpečn.technik 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 02.10.2023 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
0000200327 zdrav.služba 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 02.10.2023 09.10.2023 13.10.2023 Faktúra
0000200341 bezpečn.technik 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 30.10.2023 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0000200374 bezpečn.technik 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200375 zdrav.služba 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 30.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 38,40 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200280 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 39,98 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200157 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 41,40 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »