0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200281 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,40 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200212 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,88 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200263 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
17,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200104 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
20,70 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200086 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,87 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200209 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
25,80 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
26,84 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200007 |
skolenie-Ročne zuct.dane |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
17.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200345 |
školenie-Novela zák.54/19 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200016 |
čipová karta MONET |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200404 |
***monet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
34,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200294 |
bezpečn.technik 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200293 |
zdrav.služba 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200304 |
bezpečn.technik 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200305 |
zdrav.služba 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200316 |
zdrav.služba 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200317 |
bezpečn.technik 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200325 |
bezpečn.technik 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200327 |
zdrav.služba 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200341 |
bezpečn.technik 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
bezpečn.technik 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
zdrav.služba 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200082 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
38,40 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200280 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,98 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |