0000200058 |
súťaže zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
7 396,94 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
PZP KIA CEE´D |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,01 € |
29.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 48/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 48/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200219 |
Zmluva č. 39/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
1 936,00 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200227 |
WeM-zabezp.serv.prac 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
05.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
zmluva č. 24/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
2021683235 |
|
27,65 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200337 |
dochádzk.systém 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200282 |
dochádzk.systém 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
dochádzk.systém 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200237 |
dochádzk.systém 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200223 |
dochádzk.systém 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2022 |
|
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200212 |
dochádzk.systém 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
dochádzk.systém 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200086 |
dochádzk.systém 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.05.2022 |
|
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
dochádzk.systém 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200012 |
dochádzkové čítačky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
861,60 € |
04.03.2022 |
|
15.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200011 |
dochádzkový systém 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2022 |
|
15.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
bezp.zar.Gemalto, IDPrime |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
72,00 € |
12.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
315,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200305 |
USB token pre ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
24.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200001 |
2x USB token pre ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
196,80 € |
11.01.2022 |
|
10.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200260 |
žalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
209,10 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200202 |
samolepky na služ.preukaz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
IP prip.a zariad.12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
833,34 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
IP prip.a zariad.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
864,28 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |