Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200380 ochr.os.údajov 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 05.12.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200386 INT a hovory 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,43 € 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200382 Zmluva č. 158/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola IT 17055431 800,00 € 05.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200379 Zmluva č. 140/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 357,20 € 05.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200381 Škoda Karoq-disky,pneum. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 830,51 € 04.12.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200376 dochádzk.systém 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 01.12.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200377 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 126,83 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200378 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 273,17 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 160/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 2 500,00 € 01.12.2023 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200371 Zmuva č. 157/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 131,55 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200373 Zmluva č. 151/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 145,05 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200372 Zmuva č. 157/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 34,55 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 159/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 1 049,86 € 01.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200369 ubytovanie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 88,00 € 30.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200365 ubytovanie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 149,00 € 30.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200375 zdrav.služba 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 30.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200364 zameranie žalúzií Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 K-system, spol. s r.o. 31623387 60,00 € 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0000200374 bezpečn.technik 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200368 prev.náklady budovy Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 456,75 € 29.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200366 stoličky a elektrospotreb Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 B2B partner s.r.o. 44413467 3 066,68 € 28.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200362 Zmluva č. 152/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ Jozefa Horáka 35991496 300,00 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200363 Zmluva č. 155/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 206,05 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200355 Zmluva č. 149/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 332,30 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200359 Zmluva č. 148/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 265,85 € 27.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200357 Zmluva č. 156/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 100,00 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200361 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 510,36 € 27.11.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200356 Zmluva č. 144/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 300,00 € 27.11.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200360 Zmluva č. 148/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 100,90 € 27.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200358 Zmluva č. 145/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 298,74 € 27.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200354 Zmluva č. 153/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 41,50 € 22.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »