Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200125 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 161,17 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 111,59 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200126 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 101,21 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 67,15 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 113,99 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 214,08 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200133 valec žltý CF364A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 256,80 € 02.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000200132 ochrana os.údajov 6/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000200131 servis tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 2 040,00 € 31.05.2022 08.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 556,35 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200150 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 164,21 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 8,07 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 52,99 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200145 Zmluva č. 38/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná umelecká škola 37833880 1 476,00 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200162 zdrav.služba 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 72,00 € 09.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200135 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 10,70 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200136 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 90,00 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200137 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 54,23 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »