Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 86/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 342,00 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 87/2012 členský poplatok na rok 2012 NÚCEM Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 88/2012 nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 138,96 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 89/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 599,02 € 24.02.2012 08.06.2012 Faktúra
F 90/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 513,54 € 24.02.2012 08.06.2012 Faktúra
15/2012 nákup hygienických potrieb (zásobníky na mydlo a papier, papierové utierky, vrecia do koša) NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 683,49 € 23.02.2012 25.04.2012 Objednávka
F 83/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice 36207152 471,20 € 23.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 84/2012 presťahovanie kopírovacieho stroja zo starých do nových priestorov NÚCEM NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 216,00 € 23.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 78/2012 nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie NÚCEM 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 287,04 € 21.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 79/2012 odber elektrickej energie 01/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 21.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 80/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 15,96 € 21.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 81/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 105,01 € 21.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 82/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 3 880,76 € 21.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 77/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 20.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 68/2012 nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 2 256,00 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 69/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 547,20 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 70/2012 prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 NÚCEM Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 00397865 376,44 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 71/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 394,80 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 72/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 540,21 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 73/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 66,08 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra