F 218/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 692,80 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 219/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
194,16 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 220/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,20 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 221/2012 |
preprava 755 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 781,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 222/2012 |
preprava 15 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
77,59 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 217/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 233/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 234/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
492,67 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012 |
nákup 3 cestovných nabíjačiek s mikro USB konektorom + doprava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Stanislav Sládek - PGS, Hrobákova 13, 851 02 Bratislava |
14033810 |
|
28,69 € |
16.05.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 29/2012b |
ubytovanie pre 2 hodnotiteľov úloh v termíne 15.05 - 27.05.2012 a 28.05. - 23.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava |
00157660 |
|
165,00 € |
15.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
P 31/2012b |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 16.05. - 15.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
15.05.2012 |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
F 214/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
131,05 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 215/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 211/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 212/2012 |
|
NÚCEM |
|
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 |
|
225,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 213/2012 |
|
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 31/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (spisové dosky, obálky, pokladničné bloky, euroobaly a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
131,05 € |
11.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
F 207/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 208/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
113,18 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |