F 231/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 232/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
552,84 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 230/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
162,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 238/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 225,20 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012 |
nákup 8 ks batérií REW 45-12 + doprava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
EUROPEA group, spol. s r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava |
31324932 |
|
251,04 € |
30.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
P 39/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
998,40 € |
29.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
P 40/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
162,00 € |
29.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (odkladacie mapy, zakladače, kopírovací papier, obálky a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
72,99 € |
29.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 229/2012 |
|
NÚCEM |
|
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava |
00157660 |
|
69,97 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 35/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 19.06.-20.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 308,00 € |
24.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
P 36/2012 |
prenájom konferenčných priestorov, prezentačnej techniky a poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 21.06.-22.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 300,00 € |
24.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
P 38/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Stravovacie zariadenie, Univerzitná 8251/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
1 587,42 € |
24.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012 |
servis klimatizačných jednotiek |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
AIR CLIMA spol. s r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava |
17330084 |
|
468,00 € |
23.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 225/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
828,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 226/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
69,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 32/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
6 711,16 € |
22.05.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
P 34/2012 |
nákup skenera + dopravné |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika |
27082440 |
|
117,84 € |
22.05.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
F 223/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 224/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
101,52 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |