PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000000451 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 25,92 € 21.03.2019 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000000450 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 42,36 € 21.03.2019 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000000436 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 128,88 € 20.03.2019 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000467 flipchart-MOBIL CHART Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 237,60 € 25.03.2019 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000468 obaly na diplomy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 321,60 € 25.03.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000492 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 132,62 € 01.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000469 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 245,12 € 25.03.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000484 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 123,36 € 27.03.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000470 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 144,00 € 25.03.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000475 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 539,58 € 26.03.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000437 pásová jednotka OKI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 162,00 € 20.03.2019 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000491 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 239,31 € 01.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000439 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 213,58 € 20.03.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000489 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 431,49 € 28.03.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000511 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 989,14 € 01.04.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000510 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 233,18 € 01.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000452 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 340,11 € 21.03.2019 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000000535 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,60 € 03.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000553 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 214,66 € 04.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000552 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 464,64 € 04.04.2019 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra