PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002147 | učebné pmôcky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 4 236,96 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000000330 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 339,24 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
0000000379 | Indulona-krém na ruky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 57,24 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000380 | leštenka na nábytok | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,64 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000423 | etikety SE050mmx025mm | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 117,60 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000400 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 167,83 € | 10.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000435 | náplň do osv.,elek.osviež | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 301,20 € | 16.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000447 | Pantra turbo priemys.čist | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 193,82 € | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000461 | čistiace prostriedky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 962,78 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000460 | Pantra prof.PE vrece | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 486,25 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000504 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000505 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 189,36 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000633 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 486,96 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | ||||
0000000621 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 204,88 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000666 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 246,84 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000665 | vrecia ko koša | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 132,72 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000634 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 440,46 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000704 | papier, vrecia do koša | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 134,48 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000705 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 25,96 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
0000000718 | krém na ruky,hubky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 48,24 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |