0000001014 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
13.01.2022 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001004 |
náklady na prev.1.št.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
11.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001011 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
12.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001003 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
173,28 € |
10.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001001 |
office horizont TV 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
07.01.2022 |
|
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001010 |
samofinancovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
975,00 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001012 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001013 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
259,16 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001007 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
76,95 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001020 |
energia Nitra 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001021 |
energia Černyševsk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001024 |
Light assist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO a.s. |
|
|
705,90 € |
18.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001005 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001006 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001002 |
1/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
07.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001042 |
telefony, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 495,47 € |
14.01.2022 |
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
123,31 € |
21.02.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001025 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001028 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
252,69 € |
19.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001041 |
vyúčt. fa 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
4,53 € |
21.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001050 |
predplatné Nový čas 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
403,00 € |
25.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
368,90 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001023 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 033,36 € |
18.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001029 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 678,80 € |
19.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001015 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 072,66 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001040 |
1/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
21.01.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
12/21-1/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001033 |
12/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 460,04 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |