Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002232 skriňa, kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 063,43 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002232 skriňa, kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 063,43 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002268 pohladnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 674,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002268 pohladnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 674,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002243 Revízia, úprava rozhrania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 54 508,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002243 Revízia, úprava rozhrania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 54 508,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra