Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000496 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 080,00 € 09.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000570 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 782,57 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000601 2x obal na MacBook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 98,00 € 27.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000416 montaž kobercov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VETEX Int., s.r.o. 44593287 3 357,36 € 31.03.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000497 rekonštrukcia kanc.8posch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 5 408,84 € 09.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000557 Membership fee & country Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 1 644,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000606 služby -Stratégie rozvoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 064,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000595 odborný tréning Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 178,00 € 27.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000244 preplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 211,88 € 26.02.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000553 údržba SAPsoftware 4-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 19.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000670 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 03.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000611 školenie Schönová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 78,00 € 30.04.2021 07.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000709 1Q 21 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 36 171,18 € 05.05.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000708 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 05.05.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000609 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 336,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000624 UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MakroFoto 45890714 415,92 € 30.04.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000516 služby TYP F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 13.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000710 1Q 21 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 83 146,00 € 05.05.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000659 Dochádzkový systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 1 184,76 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000661 webinár úč. popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000610 odborný trening Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 534,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 711,80 € 22.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000657 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 285,77 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000668 rohože- Stomová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000532 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000530 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 733,18 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000533 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,04 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000454 Flipchart na kolieskach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,20 € 19.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000426 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 31.03.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra