0000001117 |
Tuli vaky- Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tuli.sk, s.r.o. |
45248451 |
|
1 404,00 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001742 |
trafostanica - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
trafostanica - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000300 |
tonery orig. Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 385,17 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001093 |
tonery Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 311,77 € |
01.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000168 |
tonery - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 608,03 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002346 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002347 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002347 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 314,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001940 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 969,20 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001940 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 969,20 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 093,60 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001939 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 093,60 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001741 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 966,80 € |
14.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001619 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 660,40 € |
29.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001584 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 648,80 € |
28.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001486 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 960,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000186 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 932,86 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000299 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 965,03 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000573 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
711,80 € |
22.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 112,28 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000532 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,20 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000530 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000456 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 446,65 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000973 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 220,04 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001057 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 635,47 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |