0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001766 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
189,00 € |
18.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000584 |
účast.popl.- Koláriková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
26.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001746 |
ubytovanie, raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
15.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001374 |
ubytovanie študenta8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
19.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001005 |
ubytovanie študenta 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001215 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002162 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002161 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001717 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001563 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001562 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001507 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 551,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001361 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
602,00 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001362 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. |
46857508 |
|
5 121,42 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001521 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
429,00 € |
17.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001546 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
836,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001506 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
474,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000881 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
78,00 € |
26.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000591 |
ubyt. študenta Li Mingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
26.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002005 |
tv vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
122 139,34 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000414 |
TV a držiak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
762,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |