Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001766 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 189,00 € 18.10.2021 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000584 účast.popl.- Koláriková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 26.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002032 účasť na školení 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002032 účasť na školení 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001746 ubytovanie, raňajky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Mamut s.r.o. 52331687 158,50 € 15.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000927 ubytovanie, prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 234,30 € 03.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001374 ubytovanie študenta8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 19.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000842 ubytovanie študenta 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 18.05.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001215 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 21.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000166 ubytovanie štud. 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 17.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002162 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002161 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001717 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 12.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001563 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001562 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001507 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001362 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 121,42 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001521 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WILLOW s.r.o. 35761636 429,00 € 17.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001546 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 21.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001506 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000881 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 26.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000002005 tv vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 122 139,34 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »