Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101074 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 044,27 € 15.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101075 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,23 € 15.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101076 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 50,00 € 15.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101077 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 761,36 € 15.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101078 Rezané kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 614,00 € 15.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101073 Poskytovanie Audítorských služieb BŽS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 212 160,00 € 15.05.2026 29.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101059 SLA IS Fabasoft 11/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 915,00 € 15.05.2026 30.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101047 Súvisiace služby EES 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 69 736,08 € 15.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101045 Objednávka pre kanceláriu ŠT III. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 611,56 € 14.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101003 vratné obaly Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PIMA, s.r.o. 36350036 -19,12 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101004 Telekomunikačné linky - mobilné hovory 04/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10 695,19 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101005 Poskytovanie Auditorských služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 165 421,20 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101006 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24 839,11 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101007 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35 531,75 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101008 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 843,92 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101010 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 586,14 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101011 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 792,97 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101012 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60 206,21 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101013 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22 965,26 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101014 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57 102,80 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101015 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40 343,57 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101016 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 834,62 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101017 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54 239,68 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101018 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 642,61 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101019 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 423,97 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101020 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23 589,68 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101021 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 522,17 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101022 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32 280,61 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101023 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37 246,86 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101024 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 603,07 € 13.05.2026 28.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra