0000003167 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 028,80 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003166 |
Akadem. mobility - 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
80 446,26 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003164 |
CEEPUS - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
94 863,01 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003165 |
Akcia AT-SK - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 560,42 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003162 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
145,92 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003158 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
514,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003156 |
Právny informačný systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 750,57 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003160 |
BA513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
510,85 € |
21.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003157 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
949,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003163 |
Počítačová myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,40 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003146 |
Členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003147 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
28,80 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003148 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
518,40 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003142 |
Vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003150 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003138 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
661,76 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003152 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
322,50 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003144 |
Letenka - Rovňánová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003140 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 214,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003136 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 281,74 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003154 |
ročné pr. 12-2022/12-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003149 |
tlač vianočných pozdravov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
600,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003145 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
28,68 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003151 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
493,81 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003137 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
411,00 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003139 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003143 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
12 356,78 € |
20.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003141 |
BL130GR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,70 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003128 |
DEKVS_zľava_11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,28 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003126 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 138,96 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |