Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002008 inzercia 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 7 285,72 € 18.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002004 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 99 000,71 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002009 vysielaci čas 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 14 256,00 € 18.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001999 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 415,74 € 18.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002003 10/21 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 166,40 € 18.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001996 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001996 seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002002 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,70 € 18.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001995 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001997 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,19 € 18.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001997 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,19 € 18.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001995 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001993 Zasielanie mailov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 817,60 € 16.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001994 Výpočet 850 a 851 u dohôd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 008,00 € 16.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001987 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 70,80 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001989 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 256,40 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001989 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 256,40 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001987 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 70,80 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001988 10-11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 461,72 € 16.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001982 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 43,14 € 12.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra