Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002117 už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002115 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 35,09 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002118 energie už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 03.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002123 upratovanie- október Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 042,16 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002103 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,61 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002107 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 03.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002102 školenie 2os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002114 strážna služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 27 384,77 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002125 uprat. okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 140,36 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002113 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 419,52 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002112 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 182,04 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002105 8-11/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 60,47 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002124 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002110 11/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 116,98 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002109 vizitky, hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 764,40 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002111 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002106 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002121 vodoinšt.práce 10.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 614,30 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002119 práce a službyVT 10-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002120 vodoinšt.práce 11.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 367,86 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002270 Revízia a smerovanie KC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 024,00 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002270 Revízia a smerovanie KC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 024,00 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002096 4x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 76,80 € 02.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002091 spracovania máp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 817,60 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002082 seminár Buck Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002093 licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 11 928,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002092 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 510,00 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002086 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002087 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra