Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002205 11-12/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002215 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 43 815,48 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002210 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002212 telek. práce 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 845,50 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002206 arch. skriňa 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002192 12/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 445,15 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002200 hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 936,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002208 arch. skriňa 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 807,07 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002198 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 547,20 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002199 servis BL806LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 155,62 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002201 údržba komínov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002193 podpora prevádzky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002203 monitorovacie zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas Services s.r.o. 48178284 1 540,26 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002189 podpora prevádzky 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002183 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 555,80 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002186 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002184 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002185 letenka - Dubaj 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 4 930,70 € 09.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002173 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 284,98 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002171 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 742,40 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002172 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 647,20 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002187 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 358,18 € 09.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002177 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002175 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 953,71 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002179 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 966,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002182 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 987,20 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002176 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002188 umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 229,00 € 09.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002180 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra