Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000845 VPN vo Vladnom Cloude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 24 849,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000581 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 13 273,36 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000592 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 54 820,00 € 26.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000582 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 6 776,61 € 26.04.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000579 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 145,80 € 26.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000593 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 13 600,00 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000565 hlas. a dáta 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90 568,20 € 22.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 711,80 € 22.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000567 kontrola EPS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 155,34 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000570 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 782,57 € 22.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000564 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 146,46 € 22.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000566 kontrola EPS-SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 720,80 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000568 stropné akustické prvky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 6 462,02 € 22.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000563 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 2 847,00 € 22.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000574 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 253,91 € 22.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000561 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 20.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000560 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000558 oprava kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000562 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 754,36 € 20.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000559 vodné, stočné- Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000454 Flipchart na kolieskach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,20 € 19.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000554 služby 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 000,00 € 19.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000553 údržba SAPsoftware 4-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 19.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000557 Membership fee & country Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 1 644,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000606 služby -Stratégie rozvoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 064,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000556 servis.prácCheckPoint1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 1 315,20 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000547 stôl so zásuvkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 493,90 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra