Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046247 Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania, stravovania a prenájmupriestorov v zmysle Vašej cenovej ponuky (splatnosťD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 4 111,20 € 11.09.2023 20.09.2023 11.09.2023 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000046246 Objednávame si u Vás zabezpečenie 2. turnusu školenia pre kontrolórovšport. org., ktoré sa uskutoční v meste Zvolen 18-2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 3 346,00 € 11.09.2023 20.09.2023 11.09.2023 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000046230 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Dunlop XL SPSPORT MAXX RT 235/40R19 96Y. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 08.08.2023 09.08.2023 08.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046229 letné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 143,20 € 18.08.2023 21.08.2023 08.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046154 Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 212 920,32 € 03.07.2023 25.07.2023 08.09.2023 Mgr. Daniel Bútora minister Objednávka
0000046149 Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TG s. r. o. 45324093 22 068,00 € 03.07.2023 25.07.2023 08.09.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046215 V súvislosti s podozrením na závadnosť pitnej vody, objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 2 352,00 € 05.09.2023 11.09.2023 08.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046204 Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu nábytku, v zmysle Vašejcenovej ponuky, zo dňa 10.8.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 376,00 € 25.08.2023 25.08.2023 08.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046196 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 23NA00075 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 811,64 € 23.08.2023 06.09.2023 08.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046228 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 06.09.2023 18.09.2023 07.09.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000002374 Samofinancovanie 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 334,00 € 08.08.2023 15.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002312 Oprava dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" 40700542 1 520,00 € 21.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002296 Preklad z Sj do Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 1 512,00 € 18.08.2023 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002294 BEKO umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TPD, spol. s r.o. 17329060 283,96 € 17.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002293 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 612,00 € 17.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002305 vodné,stočné 7-8/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 001,05 € 18.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002299 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 18.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002309 Ubytovanie s raňajkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technické služby mesta Trebišov 00188433 347,40 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002301 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 18.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002315 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 4 456,00 € 23.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »