Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002129 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 309,20 € 31.12.2020 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002116 prezutie BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 77,40 € 29.12.2020 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002088 dezinfekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 sunMOTION s.r.o. 46686797 2 165,70 € 29.12.2020 31.12.2020 29.01.2021 Faktúra
0000002089 Telekonf. zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 13 740,00 € 29.12.2020 31.12.2020 29.01.2021 Faktúra
0000002106 kolesa BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 501,20 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002109 Audit inform. systémov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 5 760,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002119 terasový ohrievač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 623,00 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002102 mim.upratoavnie Tomášikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 260,40 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002115 11-12/20 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 336,50 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002121 TV BOX S Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 645,79 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002118 kanc. pap. A4, A3 IMAGE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 131,70 € 10.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002100 12/20 mim.upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002107 kolesa BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 924,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002080 servis klimátizácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR klima, s.r.o. 52056511 1 938,00 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002108 UVC sterilizátor prostred Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 76 908,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002098 12/20 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 46 332,00 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002092 elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 2 850,00 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002101 mim.upratoavnie 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 623,00 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002079 11/2020 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 51 953,70 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002085 pracovné odevy 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KORUNA PARTNER s.r.o. 50746171 362,54 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »